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百色市右江区乡村建设办公室 2018年部门预算及“三公经费”预算

2018-02-09 17:55:42   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

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百色市右江区乡村建设办公室

 

2018年部门预算及“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

我单位于2015年8月26日经右江区编制委员会下文正式成立,核定编制人数为7名,单位属于右江区人民政府直接管理的事业正科级单位。

   目前,单位正式在职在编工作人员共6,其中正职领导1人,干部职工5人

二、主要职责

(一)统筹和指导推进全区乡村建设工作正常开展;

(二)制定全区乡村建设年度工作方案,完善各项制度;

(三)负责乡村建设工作资金的筹措、整合、使用;

(四)开展乡村环境卫生项目规划;

(五)负责对我区乡村建设开展情况的宣传报道、总结,推广活动先进经验和先进典型;

(六)负责开展全区乡村建设活动的年度考评、暗访督查工作,完善乡村建设工作的导向、激励和监督机制

 

 

 

三、人员构成情况

事业编制核定人数7 人;目前单位实有人数10人,在职在编6人,从区直各部门抽调4人。在职在编6其中正职领导1人,干部职工5人

 

第二部分:2018年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

   一、2018年收入支出总体情况

  收入预算说明

  2018年收入总预算682.54万元,其中:一般公共预算拨款682.54万元同比增加157.99万元增长30.12 %(2017年一般公共预算拨款524.55万元

      (1)基本支出拨款33.54万元;

      (2)项目支出拨款资金 649万元。  

2.    2018年支出总预算 682.54万元,同比增加157.99万元增长30.12%(2017年一般公共预算拨款524.55万元)其中:基本支出预算 33.54万元,占支出总预算4.91%,项目支出预算 649万元,占支出总预算 95.09%。  

          1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

     (1)211节能环保支出 673.03万元,占支出总预算98.61%,同比增加154.74万元,增长29.86 %2017年预算数为518.29)

     (2)208社会保障和就业支出 4.25万元,占支出总预算 0.62%,同比增加1.02万元,增长31.58%2017年预算数为3.23)

   (3)210医疗卫生与计划生育支出1.66万元,占支出总预算0.24%。同比增加0.56万元,增长50.9%2017年预算数为1.10)

     (4)221住房保障支出3.6万元,占支出总预算 0.53%,同比增加1.66万元,增长85.57%2017年预算数为1.94)。  

     2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      基本支出预算

 

   基本支出预算 33.54万元,占支出总预算4.91%,其中:

    1)资福利支出预算30.99万元,占支出总预算84.28% ;

(2)商品和服务支出预算 2.56万元,占支出总预算0.38%;

(3)对个人和家庭的补助支出预算0万元,占支出总预算0%;

      项目支出预算

  项目支出预算 649万元,占支出总预算95.09%。

     1)工资福利支出 500万元(村屯保洁员补助工资),占支出总预算73.26%;

       (2)商品和服务支出 149万元,占支出总预算21.83% 。

     二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2017年度财政拨款支出 682.54万元,其中:基本支出33.54万元,项目支出649万元。

  2110402节能环保673.03万元,其中:基本支出 24.03万元,项目支出 649万元。

 

    三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

无二层机构

     四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

            我单位2017年无“三公”经费预算

  五、2017年部门预算政府采购预算情况

                             无此项预算

  六、2017年部门预算政府性基金预算情况

                 无此项预算

  七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

               无此项预算百色市右江区乡村建设办公室

2018年部门预算及“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

我单位于2015年8月26日经右江区编制委员会下文正式成立,核定编制人数为7名,单位属于右江区人民政府直接管理的事业正科级单位。

   目前,单位正式在职在编工作人员共6,其中正职领导1人,干部职工5人

二、主要职责

(一)统筹和指导推进全区乡村建设工作正常开展;

(二)制定全区乡村建设年度工作方案,完善各项制度;

(三)负责乡村建设工作资金的筹措、整合、使用;

(四)开展乡村环境卫生项目规划;

(五)负责对我区乡村建设开展情况的宣传报道、总结,推广活动先进经验和先进典型;

(六)负责开展全区乡村建设活动的年度考评、暗访督查工作,完善乡村建设工作的导向、激励和监督机制

 

 

 

三、人员构成情况

事业编制核定人数7 人;目前单位实有人数10人,在职在编6人,从区直各部门抽调4人。在职在编6其中正职领导1人,干部职工5人

 

第二部分:2018年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

   一、2018年收入支出总体情况

  收入预算说明

  2018年收入总预算682.54万元,其中:一般公共预算拨款682.54万元同比增加157.99万元增长30.12 %(2017年一般公共预算拨款524.55万元

      (1)基本支出拨款33.54万元;

      (2)项目支出拨款资金 649万元。  

2.    2018年支出总预算 682.54万元,同比增加157.99万元增长30.12%(2017年一般公共预算拨款524.55万元)其中:基本支出预算 33.54万元,占支出总预算4.91%,项目支出预算 649万元,占支出总预算 95.09%。  

          1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

     (1)211节能环保支出 673.03万元,占支出总预算98.61%,同比增加154.74万元,增长29.86 %2017年预算数为518.29)

     (2)208社会保障和就业支出 4.25万元,占支出总预算 0.62%,同比增加1.02万元,增长31.58%2017年预算数为3.23)

   (3)210医疗卫生与计划生育支出1.66万元,占支出总预算0.24%。同比增加0.56万元,增长50.9%2017年预算数为1.10)

     (4)221住房保障支出3.6万元,占支出总预算 0.53%,同比增加1.66万元,增长85.57%2017年预算数为1.94)。  

     2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      基本支出预算

 

   基本支出预算 33.54万元,占支出总预算4.91%,其中:

    1)资福利支出预算30.99万元,占支出总预算84.28% ;

(2)商品和服务支出预算 2.56万元,占支出总预算0.38%;

(3)对个人和家庭的补助支出预算0万元,占支出总预算0%;

      项目支出预算

  项目支出预算 649万元,占支出总预算95.09%。

     1)工资福利支出 500万元(村屯保洁员补助工资),占支出总预算73.26%;

       (2)商品和服务支出 149万元,占支出总预算21.83% 。

     二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2017年度财政拨款支出 682.54万元,其中:基本支出33.54万元,项目支出649万元。

  2110402节能环保673.03万元,其中:基本支出 24.03万元,项目支出 649万元。

 

    三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

无二层机构

     四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

            我单位2017年无“三公”经费预算

  五、2017年部门预算政府采购预算情况

                             无此项预算

  六、2017年部门预算政府性基金预算情况

                 无此项预算

  七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

               无此项预算百色市右江区乡村建设办公室

2018年部门预算及“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

我单位于2015年8月26日经右江区编制委员会下文正式成立,核定编制人数为7名,单位属于右江区人民政府直接管理的事业正科级单位。

   目前,单位正式在职在编工作人员共6,其中正职领导1人,干部职工5人

二、主要职责

(一)统筹和指导推进全区乡村建设工作正常开展;

(二)制定全区乡村建设年度工作方案,完善各项制度;

(三)负责乡村建设工作资金的筹措、整合、使用;

(四)开展乡村环境卫生项目规划;

(五)负责对我区乡村建设开展情况的宣传报道、总结,推广活动先进经验和先进典型;

(六)负责开展全区乡村建设活动的年度考评、暗访督查工作,完善乡村建设工作的导向、激励和监督机制

 

 

 

三、人员构成情况

事业编制核定人数7 人;目前单位实有人数10人,在职在编6人,从区直各部门抽调4人。在职在编6其中正职领导1人,干部职工5人

 

第二部分:2018年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

   一、2018年收入支出总体情况

  收入预算说明

  2018年收入总预算682.54万元,其中:一般公共预算拨款682.54万元同比增加157.99万元增长30.12 %(2017年一般公共预算拨款524.55万元

      (1)基本支出拨款33.54万元;

      (2)项目支出拨款资金 649万元。  

2.    2018年支出总预算 682.54万元,同比增加157.99万元增长30.12%(2017年一般公共预算拨款524.55万元)其中:基本支出预算 33.54万元,占支出总预算4.91%,项目支出预算 649万元,占支出总预算 95.09%。  

          1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

     (1)211节能环保支出 673.03万元,占支出总预算98.61%,同比增加154.74万元,增长29.86 %2017年预算数为518.29)

     (2)208社会保障和就业支出 4.25万元,占支出总预算 0.62%,同比增加1.02万元,增长31.58%2017年预算数为3.23)

   (3)210医疗卫生与计划生育支出1.66万元,占支出总预算0.24%。同比增加0.56万元,增长50.9%2017年预算数为1.10)

     (4)221住房保障支出3.6万元,占支出总预算 0.53%,同比增加1.66万元,增长85.57%2017年预算数为1.94)。  

     2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      基本支出预算

 

   基本支出预算 33.54万元,占支出总预算4.91%,其中:

    1)资福利支出预算30.99万元,占支出总预算84.28% ;

(2)商品和服务支出预算 2.56万元,占支出总预算0.38%;

(3)对个人和家庭的补助支出预算0万元,占支出总预算0%;

      项目支出预算

  项目支出预算 649万元,占支出总预算95.09%。

     1)工资福利支出 500万元(村屯保洁员补助工资),占支出总预算73.26%;

       (2)商品和服务支出 149万元,占支出总预算21.83% 。

     二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2017年度财政拨款支出 682.54万元,其中:基本支出33.54万元,项目支出649万元。

  2110402节能环保673.03万元,其中:基本支出 24.03万元,项目支出 649万元。

 

    三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

无二层机构

     四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

            我单位2017年无“三公”经费预算

  五、2017年部门预算政府采购预算情况

                             无此项预算

  六、2017年部门预算政府性基金预算情况

                 无此项预算

  七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

               无此项预算百色市右江区乡村建设办公室

2018年部门预算及“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

我单位于2015年8月26日经右江区编制委员会下文正式成立,核定编制人数为7名,单位属于右江区人民政府直接管理的事业正科级单位。

   目前,单位正式在职在编工作人员共6,其中正职领导1人,干部职工5人

二、主要职责

(一)统筹和指导推进全区乡村建设工作正常开展;

(二)制定全区乡村建设年度工作方案,完善各项制度;

(三)负责乡村建设工作资金的筹措、整合、使用;

(四)开展乡村环境卫生项目规划;

(五)负责对我区乡村建设开展情况的宣传报道、总结,推广活动先进经验和先进典型;

(六)负责开展全区乡村建设活动的年度考评、暗访督查工作,完善乡村建设工作的导向、激励和监督机制

 

 

 

三、人员构成情况

事业编制核定人数7 人;目前单位实有人数10人,在职在编6人,从区直各部门抽调4人。在职在编6其中正职领导1人,干部职工5人

 

第二部分:2018年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

   一、2018年收入支出总体情况

  收入预算说明

  2018年收入总预算682.54万元,其中:一般公共预算拨款682.54万元同比增加157.99万元增长30.12 %(2017年一般公共预算拨款524.55万元

      (1)基本支出拨款33.54万元;

      (2)项目支出拨款资金 649万元。  

2.    2018年支出总预算 682.54万元,同比增加157.99万元增长30.12%(2017年一般公共预算拨款524.55万元)其中:基本支出预算 33.54万元,占支出总预算4.91%,项目支出预算 649万元,占支出总预算 95.09%。  

          1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

     (1)211节能环保支出 673.03万元,占支出总预算98.61%,同比增加154.74万元,增长29.86 %2017年预算数为518.29)

     (2)208社会保障和就业支出 4.25万元,占支出总预算 0.62%,同比增加1.02万元,增长31.58%2017年预算数为3.23)

   (3)210医疗卫生与计划生育支出1.66万元,占支出总预算0.24%。同比增加0.56万元,增长50.9%2017年预算数为1.10)

     (4)221住房保障支出3.6万元,占支出总预算 0.53%,同比增加1.66万元,增长85.57%2017年预算数为1.94)。  

     2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      基本支出预算

 

   基本支出预算 33.54万元,占支出总预算4.91%,其中:

    1)资福利支出预算30.99万元,占支出总预算84.28% ;

(2)商品和服务支出预算 2.56万元,占支出总预算0.38%;

(3)对个人和家庭的补助支出预算0万元,占支出总预算0%;

      项目支出预算

  项目支出预算 649万元,占支出总预算95.09%。

     1)工资福利支出 500万元(村屯保洁员补助工资),占支出总预算73.26%;

       (2)商品和服务支出 149万元,占支出总预算21.83% 。

     二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2017年度财政拨款支出 682.54万元,其中:基本支出33.54万元,项目支出649万元。

  2110402节能环保673.03万元,其中:基本支出 24.03万元,项目支出 649万元。

 

    三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

无二层机构

     四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

            我单位2017年无“三公”经费预算

  五、2017年部门预算政府采购预算情况

                             无此项预算

  六、2017年部门预算政府性基金预算情况

                 无此项预算

  七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

               无此项预算百色市右江区乡村建设办公室

2018年部门预算及“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

我单位于2015年8月26日经右江区编制委员会下文正式成立,核定编制人数为7名,单位属于右江区人民政府直接管理的事业正科级单位。

   目前,单位正式在职在编工作人员共6,其中正职领导1人,干部职工5人

二、主要职责

(一)统筹和指导推进全区乡村建设工作正常开展;

(二)制定全区乡村建设年度工作方案,完善各项制度;

(三)负责乡村建设工作资金的筹措、整合、使用;

(四)开展乡村环境卫生项目规划;

(五)负责对我区乡村建设开展情况的宣传报道、总结,推广活动先进经验和先进典型;

(六)负责开展全区乡村建设活动的年度考评、暗访督查工作,完善乡村建设工作的导向、激励和监督机制

 

 

 

三、人员构成情况

事业编制核定人数7 人;目前单位实有人数10人,在职在编6人,从区直各部门抽调4人。在职在编6其中正职领导1人,干部职工5人

 

第二部分:2018年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

   一、2018年收入支出总体情况

  收入预算说明

  2018年收入总预算682.54万元,其中:一般公共预算拨款682.54万元同比增加157.99万元增长30.12 %(2017年一般公共预算拨款524.55万元

      (1)基本支出拨款33.54万元;

      (2)项目支出拨款资金 649万元。  

2.    2018年支出总预算 682.54万元,同比增加157.99万元增长30.12%(2017年一般公共预算拨款524.55万元)其中:基本支出预算 33.54万元,占支出总预算4.91%,项目支出预算 649万元,占支出总预算 95.09%。  

          1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

     (1)211节能环保支出 673.03万元,占支出总预算98.61%,同比增加154.74万元,增长29.86 %2017年预算数为518.29)

     (2)208社会保障和就业支出 4.25万元,占支出总预算 0.62%,同比增加1.02万元,增长31.58%2017年预算数为3.23)

   (3)210医疗卫生与计划生育支出1.66万元,占支出总预算0.24%。同比增加0.56万元,增长50.9%2017年预算数为1.10)

     (4)221住房保障支出3.6万元,占支出总预算 0.53%,同比增加1.66万元,增长85.57%2017年预算数为1.94)。  

     2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      基本支出预算

 

   基本支出预算 33.54万元,占支出总预算4.91%,其中:

    1)资福利支出预算30.99万元,占支出总预算84.28% ;

(2)商品和服务支出预算 2.56万元,占支出总预算0.38%;

(3)对个人和家庭的补助支出预算0万元,占支出总预算0%;

      项目支出预算

  项目支出预算 649万元,占支出总预算95.09%。

     1)工资福利支出 500万元(村屯保洁员补助工资),占支出总预算73.26%;

       (2)商品和服务支出 149万元,占支出总预算21.83% 。

     二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2017年度财政拨款支出 682.54万元,其中:基本支出33.54万元,项目支出649万元。

  2110402节能环保673.03万元,其中:基本支出 24.03万元,项目支出 649万元。

 

    三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

无二层机构

     四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

            我单位2017年无“三公”经费预算

  五、2017年部门预算政府采购预算情况

                             无此项预算

  六、2017年部门预算政府性基金预算情况

                 无此项预算

  七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

               无此项预算

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